中访网数据 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“苏州农商行”)于2026年4月28日发布公告,披露了由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度内部控制审计报告。审计结论显示,苏州农商行于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出,内部控制具有固有局限性,但通过审计程序,未发现公司存在财务报告内部控制的重大缺陷,并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行了披露。此次审计由注册会计师蔺育化、王媛媛执行,审计意见为无保留意见,表明公司在报告期内内部控制体系运行有效,符合监管要求。
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