来源:新浪财经-鹰眼工作室
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(证券简称:*ST宝鹰,证券代码:002047)于2025年10月25日发布公告,披露公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况。公告显示,公司近五年不存在被处罚的情况,但累计收到四次监管措施,涉及内部控制缺陷、信息披露不准确、退市风险提示违规等问题,相关责任人员已被追责,公司均已实施整改。
据公告披露,公司此次披露相关情况的背景是拟向特定对象发行A股股票,根据监管要求进行的信息披露。经自查,公司最近五年未受到证券监管部门和交易所的处罚,但存在四次被采取监管措施的情形,具体如下:
2025年10月17日,深圳证监局对公司出具责令改正措施(〔2025〕161号),指出公司在工程管理、采购管理、资金管理方面存在内部控制缺陷,且2024年12月关联方现金捐赠相关信息披露不准确。时任董事长胡嘉、总经理肖家河、时任财务总监薛文、董事会秘书刘成被认定对上述问题负有主要责任,同时被采取出具警示函措施。同日,深圳证券交易所就同一事项出具监管函(公司部监管函〔2025〕第176号),涉及对象还包括董事古少波,要求公司及全体董监高强化合规意识,杜绝类似事件。
2025年7月1日,深圳证券交易所对公司给予通报批评处分(深证上〔2025〕697号),原因是公司未在2024年业绩预告中预计净资产为负值,且未按规定披露退市风险警示相关风险提示公告。时任董事长吕海涛、总经理肖家河、财务总监薛文因未能恪尽职守被认定负有重要责任。
2023年7月11日,深圳证监局曾对公司出具责令改正措施(〔2023〕105号),指出公司存在部分项目信用减值准备计提不足、应收账款回款账务处理错配、账龄划分不准确等问题,导致定期报告财务数据不准确。相关时任人员胡嘉等人被采取监管谈话措施(〔2023〕106号)。
针对上述监管措施,公司均表示高度重视,已通过通报相关人员、组织问题梳理、制定整改方案、加强合规学习等方式落实整改,旨在完善内部控制体系,提升信息披露质量,维护股东合法权益。
除上述情形外,公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所纪律处分或采取监管措施的情况。
日期 监管机构 措施类型 主要问题 涉及人员 整改情况 2025年10月17日 深圳证监局 责令改正 内控缺陷、关联方捐赠信息披露不准确 胡嘉、肖家河、薛文、刘成 提交整改报告,完善治理机制,加强合规学习 2025年10月17日 深圳证券交易所 监管函 同上 胡嘉、肖家河、薛文、古少波、刘成 通报相关人员,梳理问题并落实整改措施 2025年7月1日 深圳证券交易所 通报批评 未披露净资产负值及退市风险提示公告 吕海涛、肖家河、薛文 加强业务学习,强化责任意识,提高信息披露质量 2023年7月11日 深圳证监局 责令改正、监管谈话 信用减值计提不足、账务处理错配、账龄划分不准确 胡嘉等人 全面自查,制定整改报告,完善内控及财务核算
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