中访网数据 中信建投证券股份有限公司作为紫光股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问,于2026年4月14日发布了对紫光股份《2025年度内部控制评价报告》的核查意见。核查意见指出,经审慎核查,中信建投证券认为,截至内部控制评价报告基准日,紫光股份已按照相关规范要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。该结论基于独立财务顾问对公司内部控制制度、过程记录及日常持续督导工作的复核与评价。中信建投证券确认,紫光股份2025年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行状况。此次核查是作为其持续督导职责的一部分,旨在确保公司治理与内部控制的规范有效。
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