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绿康生化股份有限公司(以下简称“绿康生化”)申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示事项有了新进展。福建建达律师事务所近日出具专项核查意见,认为截至核查意见出具之日,公司符合相关法律法规规定的撤销条件,且不存在应实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据公告,绿康生化2025年实现营业收入5.17亿元,同比下降20.45%;净利润-1.39亿元,扣非后净利润-1.38亿元,扣非前后净利润已连续5年亏损;经营活动产生的现金流量净额为-2507.84万元,货币资金期末余额为5560.05万元。尽管业绩表现不佳,但立信会计师事务所对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,较2024年度的带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告有所改善。公司已于2026年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请》。
福建建达律师事务所通过查阅公司2025年年度报告、审计报告、内部控制审计报告等相关文件,对公司是否符合撤销条件进行了逐项核查。
针对是否符合申请撤销退市风险警示的条件,律师对照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年)》第9.3.12条规定的终止股票上市交易情形进行了核查:
《上市规则》第9.3.12条规定的终止股票上市交易情形公司情况是否存在该情形第(一)项:经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元2025年度经审计的利润总额-1.39亿元、归母净利润-1.39亿元、扣非后归母净利润-1.38亿元;营业收入扣除后金额4.88亿元第(二)项:经审计的期末净资产为负值2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产6317.92万元第(三)项:财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告2025年度审计报告为标准无保留意见第(四)项:追溯重述后相关财务指标触及相应标准不存在追溯重述情形第(五)项:财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告2025年度内部控制审计报告显示财务报告内部控制有效第(六)项:未按照规定披露内部控制审计报告(特殊情况除外)已于2026年3月10日披露2025年度内部控制审计报告第(七)项:未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告已于2026年3月10日披露2025年度报告,全体董监高保证报告内容真实、准确、完整第(八)项:虽符合规定但未在规定期限内申请撤销退市风险警示已于2026年3月10日提交撤销申请第(九)项:撤销退市风险警示申请未被本所审核同意深交所正在审核中第(十)项:本所认定的其他情形不存在
律师认为,绿康生化不存在《上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形,符合《上市规则》第9.3.8条规定的申请撤销退市风险警示的条件。
同时,律师还核查了公司是否存在《上市规则》第九章规定的股票终止上市情形以及应实施退市风险警示或其他风险警示的情形,包括股票累计成交量、收盘价、市值、股东人数、财务指标、审计意见、信息披露、规范运作、资金占用、对外担保、生产经营、银行账号冻结等多个方面,结果均显示公司不存在相关情形。
综上,律师核查意见认为,绿康生化因触及《上市规则》第9.3.1条第(二)项情形被实施股票交易退市风险警示的情形已经消除,符合撤销退市风险警示的条件;因触及《上市规则》第9.8.1条第七项被实施其他风险警示的情形已消除,符合撤销其他风险警示的条件。
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