中访网数据 良品铺子股份有限公司董事会审计委员会发布报告,详细说明了其对2025年度会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况。报告显示,公司已于2025年4月通过董事会及股东大会决议,续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,审计费用总计为人民币260万元,其中内部控制审计费用为40万元。
根据报告,普华永道中天具备相应的执业资质和丰富的上市公司审计经验,其2024年度业务收入达63.19亿元,证券业务收入为25.36亿元。在2025年度审计工作中,普华永道中天制定了全面的审计计划,对公司合并及公司财务报表以及财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了相关专项报告。
公司董事会审计委员会在续聘前后及审计过程中,对会计师事务所的独立性、专业胜任能力、审计计划及工作进展等进行了持续的监督与沟通。审计委员会认为,普华永道中天在2024年度的审计工作中展现了专业水准,能够胜任2025年度的审计工作,其履职情况符合相关规定,有效促进了公司内控建设和财务规范。
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