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陆控1月27日发布季度更新公告。公告显示,公司已获得纽交所批准,将2024年度报告的提交时间延长至2026年4月30日。同时,公司已正式委任德勤管理咨询作为独立内部监控顾问。
此次年报提交延期,与审计工作的客观需求直接相关。公告指出,新任审计机构安永会计师事务所需对公司2022至2024连续三个完整财年的财务报表进行首次全面审计。在资本市场实践中,为确保跨年度审计工作的深度与质量而申请合理延期,是符合监管规则的专业程序。
引入独立第三方进行内控审查,是公司近期在治理层面的标志性动作。此举并非孤立事件,而是与公司优化董事会结构、设立内控提升委员会等一系列举措一脉相承。其目标是通过系统性的外部诊断,为内部监控体系提供权威的优化建议,从而持续夯实公司长期发展的制度基础。
值得关注的是,在推进上述专项程序的同时,公司的业务基本面保持稳定。同期披露的2025年第四季度经营摘要数据显示,其消费金融贷款余额为人民币596亿元,同比增长19.0%;累计借款人数增至约2910万人。核心业务指标的稳健,为各项程序性工作的有序推进提供了必要的运营环境。
分析认为,此次公告明确了审计和内控两大关键复牌前提的具体路径。随着这些基础性、程序性工作的逐一落实,市场对公司恢复交易的预期路径将变得更加清晰。
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