肥东县审计局结合审计监督工作实际,着力“固根基、抓重点、补短板、强弱项”,以严格财政系统内控管理开创审计监管工作新局面。
一、深化内控理念,织就“防护网”。肥东县审计局党组提高政治站位,高度重视以审计推动政府职能单位建立长效管理机制,推动精细化管理、专业化运行,将抓牢财务管理工作放到审计整改大局中,通过县本级预算执行审计,提出完善内控管理制度等合理化建议,督促县财政局成立内部控制委员会,由单位主要负责人任委员会主任,并将内控管理情况纳入目标管理考核内容,推动县财政体系内控管理水平的提升,进一步保障财政资金的安全稳定。
二、完善内控体系,织密“保障网”。肥东县审计局从加强单位内控工作指导、完善考核机制、统筹推动部门管理制度建设等方面入手,推进财政系统内控建设深入开展。肥东县财政局编印内部控制基本制度1项,专项风险内部控制办法8个,制定内控制度任务分解表,印发内控操作规程,建立健全内部控制关键岗位责任制,落实岗位职责,做好各项内控制度的评估和及时修订完善工作。通过建立完整的内控体系把严格执行内控制度的理念贯穿到财政资金管理全过程和资金运行各环节。
三、强化内控监督,织牢“安全网”。肥东县审计局从突出问题导向,统筹内控、内审、巡查等方式深度融合方面提出建议,着力推动内控建设向“见成效”转变。结合近年政府采购管理等财政重点领域内部审计监督中发现的问题,狠抓督促内审问题整改。2021年协助财政部门对县内5家行政事业单位开展财政监督专项检查,发现问题22个,落实整改22个,共追回审计资金23.48万元,完善内控程序让审计监督“长出牙齿”,成为规范县级财政有效运行的“鞭”与“尺”。
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