(来源:中国审计报)
转自:中国审计报
山东省在全省审计机关开展“质效深化年”行动
为巩固“科学规范提升年”行动成果,近日,山东省委审计委员会办公室、山东省审计厅联合印发《山东省审计机关“质效深化年”实施方案》,部署在全省审计机关开展“质效深化年”行动。
方案聚焦党委审计委员会及审计办工作运行机制运转7个方面,确定了21项重点任务。方案要求,在深化党委审计委员会及审计办工作运行机制运转质效方面,要优化党委审计委员会会议审议等机制,完善重要审计成果直报机制,持续推进审计与纪检监察等贯通协同;在深化财政审计质效方面,要加强省级财政管理审计与部门审计、专项审计以及市县预算执行审计横向协同、纵向贯通,构建财政审计大格局;在深化民生审计质效方面,要以“小切口”守护“大民生”,探索创新社保审计思路方法,高质量实施涉农领域审计,组织开展科技创新领域审计;在深化经济责任审计和自然资源资产审计质效方面,要发挥经济责任审计工作联席会议平台作用,加强经济责任审计业务研究和对下指导,健全完善经济责任审计制度体系,用好领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系;在深化企业、金融、涉外审计质效方面,要建立“方案先行、指引明确、责任到人、统一调度”的企业审计全流程管控模式,打造“1+2+N”金融智能审计体系,实行“重点审计+公证审计”组织模式拓展境外审计覆盖面;在深化固定资产投资审计质效方面,要推进大数据分析、先进设施设备、人工智能等新技术新装备新方法运用,健全招标投标领域行审衔接工作机制,实行“一项目一研究、一领域一课题”模式;在深化内部审计质效方面,要修订完善内审资料备案制度,依托全省内审指导监督信息化平台开展备案资料综合分析,强化内审协会监管,开展内审业务知识和实践技能培训。
方案提出了深化审计立项研究、强化审计项目审理、优化机关内部管理等13条措施。方案明确,要坚持质量为要,把创建优秀审计项目作为提升审计质量的重要抓手,从严把控现场实施、审理审核、报告出具、线索移送、整改督促等各环节,加大优秀审计项目经验总结推广力度;要坚持效能为先,深化立项研究谋划,严格项目计划执行,加强统计数据质量控制,推进数据资源目录体系建设,完善升级“鲁智审”审计智能体,优化公文处理、内控管理、后勤保障等行政事务线上办理流程,提高办文办会办事效率;要坚持效果为本,纲举目张揭示重大问题、关键问题、典型问题,全方位挖掘推广审计实践经验、典型成果,推进审计整改结果认定体系建设,加强与行业主管部门、上下级审计机关协作配合,增强审计权威性震慑性;要坚持绩效为重,深化审计项目后评估,构建“实施—评估—整改—提升”闭环,优化绩效管理考核,完善绩效考核结果反馈运用机制。
(宋静静 宫琦)
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