经济导报记者 孙罗南 通讯员 任庆明 邵彩霞
日前,中共山东省委审计委员会办公室、山东省审计厅印发《关于进一步做好全省内部审计工作的指导意见》,从拓展内部审计的广度和深度、建立健全内部审计结果运用机制、全面提升内部审计效能、强化内部审计质量控制、扎实推进内部审计队伍建设等8方面,促进各单位提高内部审计质量和效益,增强审计监督合力。
《指导意见》要求,拓展各单位内部审计的广度和深度,持续关注重大政策措施在本单位落实落地情况,持续关注预算编制及执行情况,持续关注国有企业主责主业、风险防控、混合所有制改革等情况,持续关注内管干部经济责任履行情况,促进本部门本单位工作目标与经济社会发展目标有机统一。建立健全内部审计结果运用机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人,建立审计发现问题整改台账,推行审计整改结果内部通报或公告制度,推动将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和决策的重要参考依据。
《指导意见》强调,要切实加强内部审计工作组织领导,进一步理顺内部审计管理体制,建立党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,推动建立国有企业总审计师制度,促进本行业内部审计工作规范化开展。
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