中访网数据 杭州银行股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司财务报告内部控制被认定为有效,且未发现财务报告内部控制重大缺陷。同时,报告期内公司亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制体系覆盖了总行部门、所有分支行及杭银理财有限责任公司,评价范围资产与营业收入占比均达100%。报告重点关注了授信业务管理、数据治理、员工行为管理等高风险领域。公司董事会声明,已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。报告亦披露,上一年度发现的一般缺陷已完成整改,本年度内控运行总体良好。2026年,公司将围绕国家金融监管要求与自身战略,进一步健全内控合规治理架构,强化重点领域风险管理,深化数智化赋能,以推动业务合规、稳健、可持续发展。
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