中访网数据 启明星辰信息技术集团股份有限公司于近日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告显示,截至评价基准日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司的保荐机构中信建投证券经核查后认为,启明星辰的内部控制制度符合相关法规要求,其内控评价报告真实、客观地反映了内控建设及运行情况。同时,信永中和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》也确认,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此次内控评价范围覆盖了公司总部及旗下72家主要子公司,其资产总额及营业收入合计均占公司合并报表的100%,重点关注了关联交易、对外投资、募集资金使用、财务报告、子公司管理及信息披露等高风险领域。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
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