中访网数据 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月10日发布了针对启明星辰信息技术集团股份有限公司的2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对启明星辰公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,启明星辰公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而内部控制本身存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的审计结果,表明第三方审计机构认可启明星辰公司在报告期末的内部控制体系运行有效,为其财务报告的可靠性提供了重要支撑。
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