中访网数据 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月7日出具了关于盐津铺子食品股份有限公司2025年度内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对盐津铺子截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,盐津铺子公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,保持了有效的财务报告内部控制。该结论表明,公司在财务报告相关的内部控制体系设计和运行方面符合规范要求,为财务信息的真实、完整提供了合理保障。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。此次无保留审计意见的获得,有助于增强投资者对公司财务信息质量和治理水平的信心。
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