近日,中电科审计事务有限公司发布了一则招聘信息。据公告介绍,中电科审计事务有限公司是由中国电子科技集团有限公司发起设立的全资子公司,主要开展中国电科系统内各类审计、投资后评价、内控评价以及违规经营投资责任追究核查等业务。
据天眼查消息,中电科审计事务有限公司成立于2022年06月17日,注册地位于北京市石景山区金府路30号院2号楼7层,法定代表人为吴长林。经营范围包括一般项目:税务服务;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);破产清算服务;企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业名称:中电科审计事务有限公司
统一社会信用代码:91110107MABP6NQN9K
法定代表人:吴长林
成立日期:2022-06-17
行政区划:北京市石景山区
注册资本:5,000万(元)
企业类型:有限责任公司(法人独资)
所属行业:商务服务业
工商注册号:110107033683236
组织机构代码:MABP6NQN-9
纳税人识别号:91110107MABP6NQN9K
纳税人资质:一般纳税人
营业期限:2022-06-17 至 2072-06-16
核准日期:2022-10-26
登记机关:北京市石景山区市场监督管理局
注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼7层
据悉,中电科审计事务有限公司是首家央企所属审计事务有限公司,在央企里几乎没有听说过类似的公司。该公司董事长吴长林为集团全面深化改革办公室主任,总经理郝军英曾担任集团纪检监察与审计部副主任,公司董事会有5名董事、监事会有3名监事,可谓齐装满员,突显审计公司的地位。
有注册会计师担忧,如果央企都成立类似的公司,总部职能部门都转型为市场化主体,央企的审计业务是不是不会交由外部中介机构了?有专家认为这种可能性不大,这不是专业化发展方向,也不是聚焦主责主业发展的方向。毕竟,术业有专攻,央企都有主责主业,只能聚焦主责主业做强做优做大国有资本和国有企业。
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图片信息来源:YCY会计行业观察
最后,回归招聘公告,中电科审计事务有限公司的招聘要求不低,要求具有审计师、会计师及以上职称,持有CPA执业资格,或四大会计师事务所从业经验者,或党政机关、事业单位、央企、地方大型国有企业工作经验者优先。
详细招聘信息如下:
中电科审计事务有限公司是由中国电子科技集团有限公司发起设立的全资子公司,主要开展中国电科系统内各类审计、投资后评价、内控评价以及违规经营投资责任追究核查等业务。
现根据工作需要,拟招聘若干名工作人员,具体公告如下:
一、招聘岗位及工作地点
工作地点:北京市。
二、招聘范围
面向社会公开招聘。
三、岗位基本条件
(一)政治素质好,坚决执行党的路线方针政策,严格遵守党的政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(二)具有较强的国家安全意识和保密意识,熟悉并严格遵守国家相关法律法规。
(三)热爱审计事业,职业素养好,学习能力强,具有较强的组织协调能力和应对复杂问题能力,有专业思维,注重团结协作,具有较强的责任意识和进取精神。
(四)全日制硕士研究生及以上学历,符合相关岗位的专业能力和职业资格要求。
(五)具有2年及以上相关岗位工作经验,熟悉相关政策和实务。
(六)年龄在35周岁及以下,条件特别优秀者年龄可适当放宽。
(七)具备良好的心理素质和身体素质,审计业务人员能适应出差要求。
(八)无不良行为记录。
四、岗位任职资格条件
(一)审计业务岗
1.具有2年及以上审计、财务或管理类等相关工作经验,熟悉掌握审计、财务等相关工作技能;
2.专业能力优异,熟悉并掌握国家审计、会计相关法律法规,熟悉掌握审计程序和方法;
3.具有一定的组织协调和沟通能力,能够独立开展审计工作;
4.具有较强的敬业精神和良好的职业道德操守;
5.具有较强的文字综合能力,能够按要求完成起草审计报告任务;
6.能够接受长期出差;
7.具有审计师、会计师及以上职称,或CPA执业资格,或四大会计师事务所从业经验者,在同等条件下优先。
(二)专项审计岗
1.具有2年及以上审计、财务或管理类等相关工作经验,熟悉掌握审计、财务等相关工作技能;
2.专业能力优异,熟悉并掌握国家审计、会计相关法律法规,熟悉掌握审计程序和方法;
3.具有一定的组织协调和沟通能力,能够独立开展审计工作;
4.具有较强的敬业精神和良好的职业道德操守;
5.具有较强的文字综合能力,能够按要求完成起草审计报告任务;
6.能够接受长期出差;
7.具有审计师、会计师及以上职称,或CPA执业资格,或四大会计师事务所从业经验者,在同等条件下优先。
(三)内控与责任追究岗
1.具有2年及以上内控管理与审计、责任追究或纪检监察等相关工作经验,熟悉掌握审计、财务等相关工作技能;
2.专业能力优异,熟悉国家关于内部控制、纪检监察、审计、会计等相关法律法规,熟悉内控与责任追究程序和方法;
3.具有一定的组织协调和沟通能力,能够按要求开展内控评价和责任追究核查工作;
4.具有较强的敬业精神和良好的职业道德操守;
5.具有较强的文字综合能力,能够按要求起草内控评价和核查报告;
6.能够接受长期出差;
7.具有审计师、会计师及以上职称,或CPA执业资格,或四大会计师事务所从业经验者,在同等条件下优先。
(四)稽核质量岗
1.具有2年及以上审计管理或审计稽核等相关工作经验,熟悉掌握审计、财务等相关工作技能;
2.专业能力优异,熟悉国家审计、会计相关法律法规,熟悉审计稽核程序和方法;
3.具有一定的组织协调和沟通能力,能够按要求开展审计稽核工作;
4.具有较强的敬业精神和良好的职业道德操守;
5.具有较强的文字综合能力,能够按要求编制审计底稿;
6.具有审计师、会计师及以上职称,或CPA执业资格,或四大会计师事务所从业经验者,在同等条件下优先。
(五)信息化与保密管理岗
1.具有2年及以上信息系统建设管理工作经验;
2.熟悉掌握计算机软硬件及网络相关专业知识;
3.具备良好的组织协调能力,服务协作能力;
4.具有较强的敬业精神、责任意识和良好的职业道德操守;
5.具有党政机关、事业单位、央企、地方大型国有企业等信息系统建设工作经历者,在同等条件下优先。
五、招聘程序
本次招聘按照“报名、资格审查、履历分析、笔试、面试、政审、背景调查、体检、正式聘用”等程序进行。每个工作程序的具体实施时间、地点等情况,将以适当方式提前告知。
六、薪酬待遇及发展空间
公司提供比较有市场竞争力的薪酬福利待遇和多通道职业发展空间。
七、报名方式
1.报名时间。报名截止日期为2023年3月5日。
来源:中国注册会计师俱乐部、内审网,审计之家编辑整理。版权归原作者所有(如有转载,请注明以上信息)。
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