为发挥审计监督作用,进一步规范企业经营管理行为,根据《经发集团2022年度审计项目计划》,集团公司于2022年5月开展2021年度经营管理状况例行审计。
本次审计由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所派出审计组,已于5月23日进场。审计组对集团公司及独立运营子公司的财经纪律、三重一大、财务管理等方面内容及生产经营状况进行审计,重点审计内容为资金收支预算管理情况。为更好提升审计价值,本次审计增设访谈与调查问卷环节。目前,访谈环节已经结束,访谈小组利用3天时间走访集团公司本部及部分子公司,围绕资金收支预算管理情况访谈14人次。调查问卷及其他审计程序正在有序开展。
针对本次审计工作,审计组将根据访谈、调查问卷及其他审计情况,提出完善资金收支预算管理建议,并对审计过程各发现的审计问题给出整改意见。针对后续发现的审计问题,集团公司将在第一时间汇总、反馈,同时督促各单位尽快制定整改方案、迅速落实到位。
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