中访网数据 深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日发布2025年度内部控制审计报告。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计结论认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告指出,内部控制具有固有局限性,无法绝对防止或发现错报,但本次审计未发现重大缺陷。该审计结果由注册会计师邓冬梅、梁嫦娥签署,审计机构为安永华明会计师事务所。此次审计的顺利通过,表明华大基因在财务报告合规性及内部控制体系建设方面持续保持高标准运作,为投资者提供了透明度保障。
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