来源:中访网
中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月17日为国信证券股份有限公司出具了2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所在实施审计工作的基础上,认为国信证券于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留审计意见。该报告由注册会计师欧昌献、曾光、沈仲宁签字确认。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,审计意见基于国信证券董事会对建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性的责任。该结果反映了国信证券在报告期末财务报告内部控制体系的有效性。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.