4月24日,新通联(603022)公布2024年年报,公司营业收入为8.76亿元,同比上升1.4%;归母净利润为4984万元,同比下降3.6%;扣非归母净利润为5210万元,同比上升2.1%;经营现金流净额为7243万元,同比下降35.0%;EPS(全面摊薄)为0.2492元。
其中第四季度,公司营业收入为2.39亿元,同比上升4.4%;归母净利润为1587万元,同比下降20.3%;扣非归母净利润为1958万元,同比下降2.3%;EPS为0.0794元。
截至四季度末,公司总资产11.08亿元,较上年度末增长6.8%;归母净资产为7.98亿元,较上年度末增长4.0%。
公司在2024年度报告中提到,经营业务方面发生了一些较大变动。首先,受外企产业链转移、经济下行压力以及物流仓储要求提升等因素影响,纸木包装行业的客户需求发生显著变化。公司通过市场调研和技术研发,成功拓展了在轴承制造、光伏、储能等多个高增长行业的业务,并新增了青岛、厦门和泰国工厂,这些新设工厂已投入运营,成为新的收入增长点。
在技术研发方面,公司申请了5项专利,并积极推进去塑化项目,实际产生经济效益超过200万元。此外,生产设备的升级改造提升了整体设备稳定性,生产节拍提升了15%,良品率提高了20%以上。公司在成本控制上加强了供应链和生产管理,通过集中采购和优化运营管理流程,降低了运营成本。
然而,净利润的下降受到多重因素的影响,包括外资企业产业链外迁、行业竞争加剧、客户降价压力及付款周期延长等。这些因素侵蚀了公司的利润空间,同时新设工厂的初期运营成本也对整体利润产生了不利影响。公司未来将继续关注创新和差异化发展,以应对行业挑战并抓住市场机遇。
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