来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月21日,丰林集团发布2026年半年度报告。
报告显示,公司2026年上半年营业收入为7.8亿元,同比下降0.41%;归母净利润为-1.08亿元,同比下降131.48%;扣非归母净利润为-5999.9万元,同比下降12.01%;基本每股收益-0.1元/股。
公司自2011年9月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为6.89亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对丰林集团2026年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.8亿元,同比下降0.41%;净利润为-1.07亿元,同比下降129.64%;经营活动净现金流为-2234.04万元,同比下降114.63%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为7.8亿元,同比下降0.41%。
项目202406302025063020260630营业收入(元)9.67亿7.83亿7.8亿营业收入增速-11.52%-19%-0.41%
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-1.1亿元,同比大幅下降131.48%。
项目202406302025063020260630归母净利润(元)702.22万-4660.02万-1.08亿归母净利润增速-80.17%-763.61%-131.48%
• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.7亿元,-0.3亿元,-0.8亿元,连续为负数。
项目202512312026033120260630营业利润(元)-6667.37万-2723.31万-8030.68万
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为-2.49%,同比下降1349.69%;净利率为-13.77%,同比下降130.58%;净资产收益率(加权)为-4.45%,同比下降147.22%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为5.88%、-0.17%、-2.49%,变动趋势持续下降。
项目202406302025063020260630销售毛利率5.88%-0.17%-2.49%销售毛利率增速-32.57%-102.92%-1349.69%
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为0.72%,-5.97%,-13.77%,变动趋势持续下降。
项目202406302025063020260630销售净利率0.72%-5.97%-13.77%销售净利率增速-77.74%-927.67%-130.58%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为0.24%,-1.8%,-4.45%,变动趋势持续下降。
项目202406302025063020260630净资产收益率0.24%-1.8%-4.45%净资产收益率增速-80.8%-850%-147.22%
从是否存在减值风险看,需要重点关注:
• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.2亿元,同比下降402.59%。
项目202406302025063020260630资产减值损失(元)3.68万-347.59万-1746.92万
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为29.28%,同比增长9.78%;流动比率为1.88,速动比率为1.25;总债务为6.06亿元,其中短期债务为6.06亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为2.4,2,1.88,短期偿债能力趋弱。
项目202406302025063020260630流动比率(倍)2.421.88
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至33.23。
项目202406302025063020260630短期债务(元)3.9亿5.3亿6.01亿长期债务(元)-2350.63万1809.89万短期债务/长期债务-22.5433.23
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为1.38、0.99、0.94,持续下降。
项目202406302025063020260630现金比率1.380.990.94
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为14.25%、21.56%、26.4%,持续增长。
项目202406302025063020260630总债务(元)3.9亿5.53亿6.2亿净资产(元)27.4亿25.67亿23.47亿总债务/净资产14.25%21.56%26.4%
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 货币资金/资产总额比值持续增长,总债务/负债总额比值持续增长。近三期半年报,货币资金/资产总额比值分别为7.26%、19.99%、25.54%,总债务/负债总额比值分别为56.82%、59.28%、63.78%,两者均呈现增长趋势,警惕存贷双高趋势。
项目202406302025063020260630货币资金/资产总额7.26%19.99%25.54%总债务/负债总额56.82%59.28%63.78%
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长7.95%,营业成本同比增长1.89%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202406302025063020260630预付账款较期初增速76.69%-23.6%7.95%营业成本增速-8.77%-13.95%1.89%
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.45%、0.49%、0.59%,持续上涨。
项目202406302025063020260630其他应收款(元)689.06万864.07万1036.19万流动资产(元)15.23亿17.66亿17.45亿其他应收款/流动资产0.45%0.49%0.59%
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.4亿元,较期初变动率为215.84%。
项目20251231期初其他应付款(元)1139.32万本期其他应付款(元)3598.4万
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为4.33,同比增长20.99%;存货周转率为1.39,同比增长19.24%;总资产周转率为0.23,同比增长7.77%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.4亿元,较期初增长328.04%。
项目20251231期初在建工程(元)903.81万本期在建工程(元)3868.73万
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