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2026 年 1 月,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“福成股份”)聘请深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅所”)为公司 2025年度报告审计机构。泓毅所对公司 2025 年度财务报表及内控报告进行了审计,并于 2026 年 4 月 24 日出具了无法表示意见的审计报告(泓审字(2026)010113号)、否定的内部控制审计报告(泓专审字(2026)010058 号)。
公司董事会意见
审计机构为公司出具了否定意见内部控制审计报告和无法表示意见审计报告。公司董事会虽不认可泓毅所出具的相关报告,但依然会尊重会计师事务所的独立判断,并且十分重视相关事项对公司可能产生的影响,公司董事会已识别出上述缺陷,并将其包含在公司内部控制自我评价报告中。
审计委员会意见
审计委员会认为,泓毅所出具的无法表示意见的审计报告是基于内部控制的一般缺陷,未造成财务重大错报、重大资产及利润损失,亦无舞弊、监管处罚、重大信息披露违规等定性重大情形;量化事项仅个别金额超出利润总额单一阈值,均未触及公司资产、净资产、营业收入等核心重大阈值;泓毅所片面套用单一利润指标、未执行公司多维度综合判定规则,且违规以多项一般缺陷叠加推定重大缺陷,存在标准适用错误、论证逻辑失范、结论先行等问题,本次重大缺陷认定不能成立,对应的内部控制否定意见缺乏合法合规依据。并且,泓毅会计师事务所没有执行必要的替代程序。因此,审计委员会不认可上述报告。
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河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》,同意续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅会计师事务所”)为公司 2026 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
2025 年度泓毅会计师事务所的财务报表审计报酬为98 万元,内部控制审计报酬为 40 万元。2026 年度泓毅会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。
公司说明:
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来源:会计雅苑
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