中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月20日出具了洽洽食品股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,对洽洽食品截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,洽洽食品在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。该无保留意见的审计结论,表明第三方审计机构对洽洽食品在报告期内与财务报告相关的内部控制体系设计与运行有效性予以认可,这有助于增强投资者对公司财务信息可靠性的信心。
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