中访网数据 紫光股份有限公司近日发布关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。报告显示,公司已聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)完成2025年度财务报告审计及内部控制审计。安永华明经审计后认为,紫光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量,同时公司保持了有效的财务报告内部控制,并据此出具了标准无保留意见的审计报告。根据评估,安永华明在2025年度执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责,按时完成了相关审计工作。安永华明2024年度业务总收入为57.10亿元,其中证券业务收入23.69亿元,累计职业风险基金和职业保险赔偿限额超过人民币2亿元。紫光股份董事会认为其资质合规有效,履职情况符合要求。
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