中访网数据 春秋航空股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,详细说明其对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况。报告显示,公司已正式续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务报告及内部控制审计机构,该聘任事项已通过董事会及股东大会审议批准。
根据审计委员会披露,德勤华永在2024年度业务收入总额达38.93亿元,其中审计业务收入33.52亿元,证券业务收入6.60亿元,为61家上市公司提供年报审计服务。在2025年度审计工作中,德勤华永对春秋航空的财务报表及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况及经营成果,且在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计委员会在监督过程中,于2025年4月审议通过了聘任议案,并对德勤华永的专业胜任能力、独立性等进行了审查。在2026年1月,委员会与德勤华永就年度审计计划进行了深入沟通。审计工作完成后,委员会再次听取审计情况汇报,认为审计程序到位,结果符合公司实际。
总体而言,春秋航空董事会审计委员会确认已按照相关规定履行了对会计师事务所的监督职责,并认可德勤华永在本次审计工作中保持了独立性,按时完成了审计任务,行为规范,报告客观。
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