中访网数据 春秋航空股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司及主要子公司,其资产总额和营业收入占合并报表的比例分别高达98.94%和99.21,重点关注领域包括营运资金、销售与收款、采购与付款、信息系统及合同管理等高风险环节。公司董事会声明对报告内容的真实性、准确性和完整性负责,并指出内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。报告期内发现的一般缺陷均已进行积极整改,基准日后未发生影响内控有效性结论的因素。此次评价结果反映了春秋航空在风险管理与合规经营方面的稳健态势。
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