中访网数据 天山材料股份有限公司于2026年3月30日发布了由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对天山股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,天山股份在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告为标准无保留意见审计报告,表明公司内部控制体系运行有效,能够合理保证财务报告的可靠性。报告由注册会计师朱珉东和杨雁杰签字,大华会计师事务所盖章。此次审计结果有助于增强投资者对公司财务信息质量和内部治理水平的信心。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.