中访网数据 春秋航空股份有限公司于近日披露了由会计师事务所出具的内部控制审计报告。报告基准日为二零二五年十二月三十一日。根据公告,会计师事务所对春秋航空截至该基准日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。这表明,在审计师的专业判断下,春秋航空在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计结论是上市公司年度报告的重要组成部分,向投资者传递了公司治理结构健全、内部控制体系运行良好的积极信号,有助于增强市场对公司财务信息可靠性和合规性的信心。
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