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北京市审计局印发2026年内部审计工作指导意见

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近日,北京市审计局印发《2026年内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从四个方面明确重点任务并提出具体工作要求,进一步深化对全市内部审计工作的系统性指导与常态化监督。

一是坚持和加强党的领导,为内部审计事业发展提供保障《指导意见》明确,各单位要建立健全党组织直接领导的内部审计领导体制,党委(党组)科学筹划“十五五”内部审计工作,强化对机构设置、人员配备、审计整改等关键事项的管理,让内部审计成为单位“自我体检”的重要手段。

二是聚焦主责主业,有力开展内部审计工作各单位要紧紧围绕重大政策措施落实与重大项目建设、财政财务收支和资产负债损益、内部管理领导干部(人员)经济责任、内部控制和风险管理等方面,深入开展内部审计。

三是聚焦科学规范履职,扎实提升内部审计工作质效各单位要抓住审计项目安排、审计发现问题、意见建议等关键环节,做深做实研究型审计;规范内部审计制度规定,逐步健全单位内部审计制度体系,行业(系统)主管部门加强与审计机关协同开展分类指导,做好《北京市内部审计档案管理规定(试行)》的宣传贯彻工作;强化内部审计质量控制与成果运用,压实整改责任,将审计结果及整改情况作为干部考核任免奖惩的重要参考;逐步实现内部审计“智能化”,培育数据思维、拓宽数据采集渠道和类型,加强内部审计信息系统安全管理;发挥市内审协会服务作用,通过培训研讨、典型选树等提升行业服务能力和水平。

四是聚焦锤炼过硬本领,强化内部审计队伍建设各单位要着力提升审计人员政治能力,用政治眼光观察分析问题;拓宽交流培训渠道,支持内部审计人员参加国家审计项目实务培训,增强能查、能说、能写专业本领;严守纪律底线,以更高标准从严管理队伍,守护好“国家审计”的金字招牌。

《指导意见》是贯彻落实《北京市内部审计规定》的具体实践,将进一步推动全市内部审计工作科学规范开展,促进各单位完善内部治理、实现发展目标,以内部审计高质量发展服务保障首都经济社会发展大局。

作者:内部审计指导监督处 孙蕾

来源:北京审计微信公众号

编辑:孙哲

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