亚马逊欧洲站作为卖家不二选择的站点,各国增值税是令卖家头疼的事情,所以今天逸居海外给大家带来亚马逊欧洲增值税VAT解答大全,再也不用担心搞不明白啦!
一、英国国家增值税VAT
自2021年1月1日起,针对以下通过亚马逊店铺订购并配送至英国个人买家的商品,亚马逊将负责代收代缴其销售增值税:
①从储存在英国境外的库存配送的商品且货件价值不超过135;
②从储存在英国的库存配送的商品(无论价值多少),并且您的公司成立地在英国境外。
如果您符合以上任一情况,亚马逊将在结账时计算英国增值税并向买家收取,然后将其直接上缴英国税务机构。您不会在买家付款中收到英国增值税金额,也无需向英国税务机构缴纳这些金额。
Tip:如果商品是从储存在英国境外的库存配送至英国买家,对于货件价值不超过£15的商品,销售的增值税豁免已从2021年1月1日起取消。亚马逊将针对这些商品销售计算并代收代缴英国增值税。
二、欧洲国家增值税VAT自2021年7月1日起,在以下情形中,亚马逊需要针对您在亚马逊商城的 B2C 商品销售(面向个人消费者的销售)代扣代缴增值税:
①从欧盟境内库存配送至欧盟个人买家,并且您的公司注册地址在欧盟境外;
②从欧盟境外库存直接配送至欧盟个人买家,且货件价值不超过€150,且此类货件需要提供IOSS 相关信息。
如果您是使用亚马逊物流服务(FBA)/第三方海外仓的卖家(欧盟境内库存发货给欧盟买家)
①税号注册:如果您在德国、法国、意大利、西班牙、波兰以及捷克共和国等国存放库存的话,则您依然需要完成相关国家增值税号的注册;
②税务申报:欧盟代扣代缴之后,在欧盟登记增值税以及提交欧盟增值税申报文件的要求并没有变化。按期完成欧盟各国增值税的申报工作。对于已经被代扣代缴增值税的销售您仍需依据要求完成相应的申报工作,但无需重复缴纳增值税。
③无需 IOSS 相关信息。
如果您是自配送(MFN)卖家(欧盟境外库存直接发货给欧盟买家)
①IOSS 相关信息:货件价值≤€150,被代扣代缴的 B2C 订单,包裹需提供IOSS 相关信息;
②确认订单的实际发货地址:
通过卖家平台>确认发货页面>配送模板确认(具体参考帮助页面);
通过订单 API确认发货
订单不可拆分/合并:请不要将单笔订单拆分为多个货件/将多笔订单合并为一个货件。(否则您的买家可能需要支付额外的税款才能签收订单)。
三、欧洲各国VAT注册条件1、英国VAT:
英国财政法案已于2018年3月15日生效。根据该新法案,所有的网上商城必须阻止在英国储存商品却未在英国进行增值税注册的非英国企业的销售。
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