近日,为贯彻落实《区政府关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》文件精神,区国库支付中心上下联动、紧抓落实,多举措、广角度做好内部审计专项督查迎检工作。
该中心深入学习淮安区内部审计工作专项督查相关文件和具体要求,对近年来的内部审计工作资料进行全面梳理和归档,确保每一份报告、底稿和整改材料真实、完整,并严格按照规定的格式和顺序进行整理归纳。
该中心以此次专项督查为契机,坚持问题导向,对近几年的内审项目回头看,对照督查要求,重点检查内部审计项目质量、审计结果运用等情况。自查有效强化了对风险漏洞的源头管控,达到“治已病、防未病”作用,健全自身免疫系统,持续推进内部审计工作向纵深发展。
该中心为进一步规范内部审计工作,充分发挥内部审计作用,制定并印发《淮安市淮安区财政国库支付中心内部审计制度》,明确内部审计工作的审计范围、职责权限、人员配备、审计结果运用等,并制定内审项目工作计划,形成了一整套行之有效的内部审计制度体系,促进内审工作提质增效。(通讯员 赵萱 王宠惠)
(来源:淮安区人民政府网站)
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